Depuis la plateforme Mon Expert en Gestion, vous pouvez exporter les écritures aux différents formats Isacompta : 

  • Isacompta v12.60.0.00
  • Isacompta v13.60.0.00 avec pièces jointes
  • Isacompta v13.60.0.00 avec pièces jointes et codes TVA



Cet article vous guidera pour réaliser l’import de ces fichiers dans vos logiciels de production comptable.


Exporter depuis MEG

Dans MEG, cliquez sur Exports depuis le manu latéral. Prévisualisez vos écritures, cliquez sur Exporter pour la comptabilité et sélectionnez le format d’export Isacompta adapté.


IMPORTANT : bien laisser la case cochée « un seul fichier pour tous les journaux » .





Important 
Pour l'export du journal des achats, les colonnes "commentaires" (si complétée) et "échéance" (avec détails) remontent dans vos exports.


Importer les écritures et pièces liées dans Isacompta


Un fichier « .dex » se télécharge. Pour être importé, le fichier .dex doit débuter obligatoirement par le code dossier. Il faudra donc le renommer sous la forme codedossier_export_xxxxx.dex.

Ensuite, mettez le fichier dans le répertoire MAJ d’Isacompta (par défaut, X:\isacowp.gi\MAJ, ou X représente le lecteur d’installation).

Ouvrez Isacompta.

En entrant sur le dossier, le logiciel propose l’intégration du fichier .dex.


IMPORTANT


Les codes journaux exportés depuis MEG doivent être créés dans Isacompta avant l’import. Nous vous invitons à bien vérifier le paramétrage des journaux utilisés.


Un message d'erreur vous informera en cas d’écritures hors exercice ouvert, ou de code journal non créé dans Isacompta.


Si l’import dans Isacompta se passe correctement, il n’y a pas de message particulier.


Vous rencontrez une erreur dans la colonne code TVA ?


  • S'il y a une centralisation au niveau des exports dans NDF et qu'il y a plusieurs codes de TVA alors pas de codes sur les comptes de charges
  • S'il y a une centralisation au niveau des exports dans FR et qu'il y a plusieurs codes de TVA alors pas de codes sur sur les comptes de ventes
  • S'il y a une remise globale sur une facture dans FR et plusieurs codes de TVA dans la facture alors pas de codes sur le compte de remise